ক্র: নং |
আয়ের খাত |
পরবতী বছরের বাজেট২০১৭-২০১৮ |
বর্তমান বছরের বাজেট২০১৬-২০১৭ |
পূর্ববতী বছরের প্রকৃতটাকা২০১৫-২০১৬ |
|
নিজস্ব উৎস |
টাকার পরিমান |
টাকার পরিমান |
টাকার পরিমান |
||
১ |
বসত বাড়ীর উপর ট্যাক্স |
হাল |
১,২৬,০০০/- |
১,৮০,০০০/- |
৫২,৮৩০/- |
বকেয়া |
১,৫০,০০০/- |
৪,০০,০০০/- |
|||
২ |
ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর |
|
৪,০০০/- |
|
|
৩ |
বিনোদন কর |
৩,০০০/- |
৩,০০০/- |
|
|
৪ |
পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স/পারমিট ফিস |
১১,০০০/- |
১০,০০০/- |
৬,৪৫০/- |
|
৫ |
ইজারা বাবদ ক) হাট বাজারখ) খোয়ার |
|
১৫,০০০/- |
১,০৬,২১৬/-৭,০০০/- |
|
|
|||||
৬ |
মটরযান ব্যতিত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস |
৫,০০০/- |
৭,০০০/- |
|
|
৭ |
অন্যান্য ( জন্ম মৃত্যু সনদ ফিস,নাগরিকত্ব সনদ ফিস ইত্যাদি) |
১৫,০০০/- |
১৫,০০০/- |
২৫,৩৫০/- |
|
৮ |
সংস্থাপনকাজে সরকারী অনুদান |
|
|
৩,৯১,৪১২/- |
|
মোট: |
৩,১০,০০০/- |
৬,৩৪,০০০/- |
৫,৮৯,২৫৮/- |
||
সরকারী সূত্রে |
|
|
|
||
১ |
ইউপি থোপ বরাদ্দ |
|
|
|
|
২ |
এলজিএসপি থোক বরাদ্দ) |
২০,০০,০০০/- |
১৬,০০,০০০/- |
১৬,০১,৭৮৪ |
|
৩ |
দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ |
৫,০০,০০০/- |
৩,৬৬,০০০/- |
|
|
৪ |
ভূমি হস্থান্তর করের ১%বাবদ |
৪,৪০,০০০/- |
৪,০০,০০০/- |
৫,১১,০০০/- |
|
মোট |
২৯,৪০,০০০/- |
২৩,৬৬,০০০/- |
|
||
স্থানীয় সরকার সূত্রে |
|
|
|
||
১ |
উপজেলা কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ (যদি থাকে) |
|
|
|
|
মোট |
|
|
|
||
সর্বমোট |
৩২,৫০,০০০/- |
৩০,০০,০০০/- |
২৭,০২,০৪২/- |
ক্র: নং |
ব্যয়েরখাত |
পরবতী বছরের বাজেট ২০১৭-২০১৮ |
বর্তমান বছরের বাজেট২০১৬-২০১৭ |
পূর্ববতী বছরের প্রকৃতটাকা ২০১৫-২০১৬ |
রাজস্ব ব্যায় |
টাকার পরিমান |
টাকার পরিমান |
টাকার পরিমান |
|
১ |
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা |
৩,৩০,০০০/- |
৩,০৯,৬০০/- |
১,৭৭,৫৬২/- |
খ) সচিবের বেতন ভাতা |
১,৩৫,৯১২/- |
১,২৩,৩৮৪/- |
|
|
গ) গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা |
২,৪২,২০০/- |
২,৪২,২০০/- |
২,৪২,২০০/- |
|
ঘ) নৈশ প্রহরী ও ঝাড়ুদারের বেতন |
৪,৮০০/- |
৪,৮০০/- |
৪,৮০০/- |
|
ঙ) জন্ম নিবন্ধন ডাটা এন্টি |
১৫,০০০/- |
১০,০০০/- |
৪,০০০/- |
|
২ |
সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
|
ক) ট্যাক্স আদায় কমিশন |
৫৫,২০০/- |
১,৩৬,০০০/- |
১০,৫৬৬/- |
খ) আনুসাঙ্গিক |
১০,০০০/- |
১০,০০০/- |
২০,৮০০/- |
|
গ) ভ্রমন ভাতা |
৮,০০০/- |
৮,৫০০/- |
|
|
ঘ) আপ্যায়ন |
১৭,০০০/- |
১৫,০০০/- |
|
|
ঙ) বিদুৎ বিল |
১০,০০০/- |
৮,০০০/- |
৫,০০০/- |
|
চ) ষ্টেশনারী |
১০,০০০/- |
৩,০০০/- |
১০,৯৫০/- |
|
ছ) উন্মুক্ত সভাখরচ |
৩৫,০০০/- |
২৮,০০০/- |
|
|
জ) জ্বালানী/ ইউ আই এস সি সংযোগ |
|
|
৭,০০০/- |
|
ঝ) অন্যান্য |
|
|
১৮৭৮/- |
|
মোট: |
৮,৭৩,১১২/- |
৯,৯৪,৪৮৪/- |
৪,৮৪,৭৫৬/- |
|
৩ |
উন্নয়নমুলক ব্যয় |
|
|
|
|
ক) যোগাযোগ রাসত্মানির্মান ও মেরামত |
৪,৭৫,০০০/- |
৪,০০,০০০/- |
৫,৭৩,২০০/- |
খ) স্বাস্থ্য |
৪,৫০,০০০/- |
৩,৫০,০০০/- |
১৪,৬৯,০০০/- |
|
গ) শিক্ষা |
২,২৪,৮০০/- |
২,০০,০০০/- |
|
|
ঘ) পানি সরবরাহ |
৫,০০,০০০/- |
৩,৫০,০০০/- |
|
|
চ)দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা |
১,০০,০০০/- |
৮০,০০০/- |
|
|
ছ) পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা |
৫,০০০/- |
৫,০০০/- |
|
|
জ) কৃষি এবং হাটবাজার |
২,০০,০০০/- |
৩,০০,০০০/- |
|
|
ঝ) তথ্য ও প্রযুক্তি/বৃÿরোপন |
১,০০,০০০/- |
১,৮০,০০০/- |
১,৭৫,০০০/- |
|
ট) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধ |
১০,০০০/- |
১০,০০০/- |
|
|
ঠ) অনুদান /সাহায্য |
৩৫,০০০/- |
|
|
|
মোট: |
২০,৬৮,৩০০/- |
|
|
|
১ |
নিরীক্ষাব্যয় |
১০,০০০/- |
১০,০০০/- |
|
২ |
অন্যান্য |
৫,০০০/- |
|
|
|
১৫,০০০/- |
১৮,৭৫,০০০/- |
২২,১৭,২০০/- |
|
উদ্বৃত্ত তহবিল |
২,৯৩,৫৮৮/- |
২,৫৪,৫১৬/- |
|
|
সর্বমোট |
৩২,৫০,০০০/- |
৩১,৩৪,০০০/- |
২৭,০১,৯৫৬/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS